11月8日,公司预算管理委员会在行政办公楼四楼会议室召开2025年预算审查第一次专题会。公司党委副书记、总经理陈嵩和其他公司领导、各部门负责人及预算编制相关人员参加会议。
会上,资产财务部首先通报了公司2024年生产经营预计完成情况和2025年预算总体情况,各相关部门按照部门职责对归口管理的预算指标的编制依据进行了详细阐述,特别是对2025年预算指标与2024年预计完成情况有较大变化的指标、周边同容量机组主要预算指标进行了对比分析。会上,公司领导对各部门上报的预算指标逐项进行了审议,对需要进一步修改完善的预算指标分别提出了修改意见。
陈嵩指出,过去一年,公司上下齐心,坚决落实省委省政府和集团公司关于能源保供的各项工作部署,始终秉持降本增效的理念,精细管理各项开支,摒弃不必要的支出,多措并举保证机组稳定运行,发电量大幅提升,再创历史新高。在全体员工的共同努力下,2024年公司有望实现扭亏为盈。2025年,公司各部门要做好协同发展,继续实行精细化管理,加强预算执行管控,做好机组运维管理,努力提升机组效能,巩固经营成果,确保公司2025年实现持续盈利。