12月23日下午,公司在行政办公楼四楼会议室召开大监督工作联席会议。会议由公司党委委员、纪委书记、大监督协调工作领导小组组长邓邦伟主持。公司财务总监单端芬和大监督工作领导小组办公室成员参加会议,各涉及大监督发现问题的部门负责人列席会议。
会上,公司大监督工作领导小组办公室通报了上一季度大监督发现的采购投标文件保管、廉洁协议签订等方面6个问题和意见建议的整改落实情况,汇报了2024年第三季度大监督工作发现、报告的公司采购制度协调性、固定资产转固等方面5个问题和意见建议。与会人员就问题和意见建议进行分析讨论,明确整改责任,并研究布置下一阶段大监督工作。
会议强调,公司大监督工作一要强化问题整改落实,针对季度大监督工作提出的问题,各责任部门要完善整改责任链条,落实专人负责,建立整改台账,形成整改闭环,确保问题真改实改,取得实效;二要紧密结合当前集团公司改革发展关键时期的关键任务,进一步强化职能部门专业监督职责;三要聚焦公司生产经营中的重点、难点、堵点问题开展监督工作,提升敢于监督、善于监督的能力,不断增强监督合力。